一、本部门职责、机构设置。
(一)部门职责:
正定县人民检察院是地方的国家法律监督机关,对县人民代表大会和人大常委会负责并汇报工作,同时,在工作上受县委和上级人民检察院的领导,其主要职能是:对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。人民检察院依照法律独立行使检察权,不受其他行政机关、团体和个人的干预。县人民检察院检察长由县人民代表大会选举和罢免,副检察长、检察委员会委员和检察员由区人民代表大会常务委员会任免。区人民检察院检察长的任免须报市人民检察院检察长提请市人民代表大会常务委员会批准。
(二)机构设置:
正定县人民检察院内设办公室、政治处、侦查一科、侦查二科、纪检监察科、侦查监督科、公诉科、监所监察科、民事行政检察科、技术科、法警队、职务犯罪预防科、未成年人刑事监察科、计财装备科、案件管理办公室、渎职侵权监察科、法律政策研究室等18个科室。
二、绩效预算信息
我部门认真执行正政预【2015】16号《正定县财政局关于印发深化县级绩效预算管理改革实施方案的通知》要求,构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构,构建绩效目标、绩效指标和评价标准体系,规范绩效预算管理流程,强化绩效评价结果的应用,按照《正定县财政局关于印发〈正定县市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》(石财绩【2016】3号),按照政府信息公开有关规定,将部门预算方案及绩效评价结果在政府信息公开网站公开。
三、政府采购预算情况:2017年我单位暂未安排政府采购
四、国有资产信息:
2016年末国有资产总额5582.60万元,其中:房屋543.21万元;通用设备444.16万元;专用设备332.02万元;其他资产26.08万元。
五、有关事项说明:
1、预算情况说明
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
收入说明:反映本部门当年全部收入。。2017 年预算收入 3482.62万元,其中:一般公共预算收入3482.62
万元。
支出说明:收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我单位2017年部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算3482.62万元,其中基本支出1827.62万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出1655万元,包括办案费、检查装备费、技术侦察楼建设等。
2、财政拨款“三公”经费预算情况
2017 年“三公”经费预算44.5万元,;无因公出国(境)费;无公务用车购置费。2017 年公务用车运行维护费44.5万元;无招待费预算。
3、名称解释
1)、一般共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4)、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5)、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
部门预算收支总表
|
|
|
附表3-1
|
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|
单位:万元
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|
|
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
3482.62
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
3185.86
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
213.12
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
83.64
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
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|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
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|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
3482.62
|
本年支出合计
|
3482.62
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
合计
|
3482.62
|
合计
|
3482.62
|
|
|
附表3-2
|
|
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|
部门预算收入总表
单位:万元
|
|
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|
|
|
|
科目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
3482.62
|
3482.62
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
3185.86
|
3185.86
|
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
3185.86
|
3185.86
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1530.86
|
1530.86
|
|
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
84.80
|
84.80
|
|
|
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
1500.00
|
1500.00
|
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
70.20
|
70.20
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
213.12
|
213.12
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
213.12
|
213.12
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
213.12
|
213.12
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
83.64
|
83.64
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
83.64
|
83.64
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
83.64
|
83.64
|
|
|
|
|
|
|
附表3-3
|
|
|
|
|
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|
|
|
部门预算支出总表
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
3482.62
|
1827.62
|
1655.00
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
3185.86
|
1530.86
|
1655.00
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
3185.86
|
1530.86
|
1655.00
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1530.86
|
1530.86
|
0.00
|
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
84.80
|
0.00
|
84.80
|
|
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
1500.00
|
0.00
|
1500.00
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
70.20
|
0.00
|
70.20
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
213.12
|
213.12
|
0.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
213.12
|
213.12
|
0.00
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
213.12
|
213.12
|
0.00
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
83.64
|
83.64
|
0.00
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
83.64
|
83.64
|
0.00
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
83.64
|
83.64
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
部门预算财政拨款收支总表
|
|
|
附表3-4
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3482.62
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
3485.86
|
3185.86
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
213.12
|
213.12
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
83.64
|
83.64
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3482.62
|
本年支出合计
|
3482.62
|
3482.62
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3482.62
|
合计
|
3482.62
|
3482.62
|
|
|
|
|
附表3-5
|
|
|
|
|
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3482.62
|
1827.62
|
1655.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
3185.86
|
1530.86
|
1655.00
|
|
|
20404
|
检察
|
3185.86
|
1530.86
|
1655.00
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
1530.86
|
1530.86
|
0.00
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
84.80
|
0.00
|
84.80
|
|
|
2040409
|
两房建设
|
1500.00
|
0.00
|
1500.00
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
70.20
|
0.00
|
70.20
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
213.12
|
213.12
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
213.12
|
213.12
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
213.12
|
213.12
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
83.64
|
83.64
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
83.64
|
83.64
|
0.00
|
|
|
附表3-6
|
|
|
|
|
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
科目
|
基本支出
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
1827.62
|
1225.85
|
601.77
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
707.47
|
707.47
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
233.69
|
233.69
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴★
|
252.38
|
252.38
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
19.47
|
19.47
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费★
|
83.64
|
83.64
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
118.29
|
118.29
|
0.00
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
467.67
|
0.00
|
467.67
|
|
|
30201
|
办公费
|
32.00
|
0.00
|
32.00
|
|
|
30206
|
电费
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
|
30207
|
邮电费
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
|
|
30208
|
取暖费
|
11.17
|
0.00
|
11.17
|
|
|
30211
|
差旅费
|
9.00
|
0.00
|
9.00
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
|
30216
|
培训费
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
30226
|
劳务费
|
8.50
|
0.00
|
8.50
|
|
|
30228
|
工会经费
|
8.98
|
0.00
|
8.98
|
|
|
30229
|
福利费
|
8.80
|
0.00
|
8.80
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费★
|
44.50
|
0.00
|
44.50
|
|
|
30239
|
其他交通费用★
|
38.22
|
0.00
|
38.22
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
252.50
|
0.00
|
252.50
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
518.38
|
518.38
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
17.37
|
17.37
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
182.60
|
182.60
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.98
|
1.98
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
201.19
|
201.19
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
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68.05
|
68.05
|
0.00
|
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30314
|
采暖补贴
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46.43
|
46.43
|
0.00
|
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
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0.76
|
0.76
|
0.00
|
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310
|
其他资本性支出
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134.10
|
0.00
|
134.10
|
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31002
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办公设备购置
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134.10
|
0.00
|
134.10
|
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附表3-7
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部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
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|
单位:万元
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科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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功能分类科目编码
|
科目名称
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合计
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本表无内容
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附表3-8
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部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
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|
单位:万元
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|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
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|
合计
|
本表无内容
|
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附表3-9
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部门预算财政拨款“三公”经费支出表
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单位:万元
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项目
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资金来源
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合计
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一般公共预算财政拨款
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政府性基金财政拨款
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国有资本经营预算财政拨款
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合计
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52.5
|
52.5
|
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|
一、因公出国(境)费
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二、公务用车购置及运行费
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44.5
|
44.5
|
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|
其中:公务用车购置费
|
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|
公务用车运行费
|
44.5
|
44.5
|
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|
三、公务接待费
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|
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|
四、培训费
|
3
|
3
|
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|
五、会议费
|
5
|
5
|
|
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|
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