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正定县人民检察院2017年部门预算公开
时间:2017-03-31  作者:  新闻来源:  【字号: | |

一、本部门职责、机构设置。

(一)部职责:

正定县人民检察院是地方的国家法律监督机关,对县人民代表大会和人大常委会负责并汇报工作,同时,在工作上受县委和上级人民检察院的领导,其主要职能是:对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。人民检察院依照法律独立行使检察权,不受其他行政机关、团体和个人的干预。县人民检察院检察长由县人民代表大会选举和罢免,副检察长、检察委员会委员和检察员由区人民代表大会常务委员会任免。区人民检察院检察长的任免须报市人民检察院检察长提请市人民代表大会常务委员会批准。

(二)机构设置:

    正定县人民检察院内设办公室、政治处、侦查一科、侦查二科、纪检监察科、侦查监督科、公诉科、监所监察科、民事行政检察科、技术科、法警队、职务犯罪预防科、未成年人刑事监察科、计财装备科、案件管理办公室、渎职侵权监察科、法律政策研究室等18个科室。

二、绩效预算信息

我部门认真执行正政预【201516号《正定县财政局关于印发深化县级绩效预算管理改革实施方案的通知》要求,构建“部门职责工作活动预算项目”三个层级的绩效预算管理结构,构建绩效目标、绩效指标和评价标准体系,规范绩效预算管理流程,强化绩效评价结果的应用,按照《正定县财政局关于印发〈正定县市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》(石财绩【20163号),按照政府信息公开有关规定,将部门预算方案及绩效评价结果在政府信息公开网站公开。

三、政府采购预算情况:2017年我单位暂未安排政府采购

四、国有资产信息

2016年末国有资产总额5582.60万元,其中:房屋543.21万元;通用设备444.16万元;专用设备332.02万元;其他资产26.08万元。

五、有关事项说明

1、预算情况说明

照预管理有规定前我部门算的编实行合预算部收和支都反映预算

入说明:映本门当年收入。。2017 预算 3482.62万元其中预算收入3482.62

 

 

出说明:支预总表支本支出支出表经济类和支功能类科目映我单位2017门预算出预算的总2017支出3482.62万元,其1827.62万元,括人经费和常公经费;目支出1655元,括办案费、检查装备费、技术侦察楼建设等。

2、财政拨款“三”经费预算情况

2017 “三”经费44.5万元,因公出国(境)费;公务用车购置费。2017 公务用车运行维护费44.5万元;招待费预算。

 

3称解释

 

1、一般共预算款收入指县级政当拨付的金。

 

2)、基本支出:保障构正常转、成日常作任而发生人员出和公

 

3)、项目支出:基本出之外完成定行政务和业发展标所生的支

 

 

4)、“三公经费纳入级财政算管“三公经费级部用财政款安的因公 (境用车置及运费和务接待费其中公出映单公务住宿伙食助费训费等务用车置及行费反单位务用车及租路过奖励用等接待反映单定开的各类务接(含外接待支出。

 

5)、机关运行费:为保行政单位(含照公务员法管的事业单位)行用于购买货服务各项办公印刷费电费差旅费会议维修费专用料及备购用房公用取暖费用房运行护费以费用。

  

 

 

 

 

部门预算收支总表

 

 

 附表3-1

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、财政拨款收入

3482.62 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

3185.86 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

213.12 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

83.64 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

3482.62

本年支出合计

3482.62

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

3482.62

合计

3482.62

 

 

 

 

附表3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

合计

3482.62

3482.62

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

3185.86

3185.86

 

 

 

 

 

 

20404

检察

3185.86

3185.86

 

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

1530.86

1530.86

 

 

 

 

 

 

2040404

查办和预防职务犯罪

84.80

84.80

 

 

 

 

 

 

2040409

两房建设

1500.00

1500.00

 

 

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

70.20

70.20

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

213.12

213.12

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

213.12

213.12

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

213.12

213.12

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

83.64

83.64

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

83.64

83.64

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

83.64

83.64

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

合计

3482.62

1827.62

1655.00

 

 

 

 

204

公共安全支出

3185.86

1530.86

1655.00

 

 

 

 

20404

检察

3185.86

1530.86

1655.00

 

 

 

 

2040401

行政运行

1530.86

1530.86

0.00

 

 

 

 

2040404

查办和预防职务犯罪

84.80

0.00

84.80

 

 

 

 

2040409

两房建设

1500.00

0.00

1500.00

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

70.20

0.00

70.20

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

213.12

213.12

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

213.12

213.12

0.00

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

213.12

213.12

0.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

83.64

83.64

0.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

83.64

83.64

0.00

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

83.64

83.64

0.00

 

 

 

 
                                                                                 

 

 

 

部门预算财政拨款收支总表

 

 

附表3-4

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

 

一、一般公共预算财政拨款

3482.62

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

3485.86 

3185.86 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

213.12 

213.12 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 83.64

83.64 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3482.62

本年支出合计

3482.62

3482.62

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

 

合计

3482.62

合计

3482.62

3482.62

 

 

 

 

 

 

 

附表3-5

 

 

 

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

3482.62

1827.62

1655.00

 

 

204

公共安全支出

3185.86

1530.86

1655.00

 

 

20404

检察

3185.86

1530.86

1655.00

 

 

2040401

行政运行

1530.86

1530.86

0.00

 

 

2040404

查办和预防职务犯罪

84.80

0.00

84.80

 

 

2040409

两房建设

1500.00

0.00

1500.00

 

 

2040499

其他检察支出

70.20

0.00

70.20

 

 

208

社会保障和就业支出

213.12

213.12

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

213.12

213.12

0.00

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

213.12

213.12

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

83.64

83.64

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

83.64

83.64

0.00

 

 

附表3-6

 

 

 

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目

基本支出

 

 

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

1827.62

1225.85

601.77

 

 

301

工资福利支出

707.47

707.47

0.00

 

 

30101

基本工资

233.69

233.69

0.00

 

 

30102

津贴补贴★

252.38

252.38

0.00

 

 

30103

奖金

19.47

19.47

0.00

 

 

30104

其他社会保障缴费★

83.64

83.64

0.00

 

 

30199

其他工资福利支出

118.29

118.29

0.00

 

 

302

商品和服务支出

467.67

0.00

467.67

 

 

30201

办公费

32.00

0.00

32.00

 

 

30206

电费

18.00

0.00

18.00

 

 

30207

邮电费

13.00

0.00

13.00

 

 

30208

取暖费

11.17

0.00

11.17

 

 

30211

差旅费

9.00

0.00

9.00

 

 

30213

维修()

15.00

0.00

15.00

 

 

30215

会议费

3.00

0.00

3.00

 

 

30216

培训费

5.00

0.00

5.00

 

 

30226

劳务费

8.50

0.00

8.50

 

 

30228

工会经费

8.98

0.00

8.98

 

 

30229

福利费

8.80

0.00

8.80

 

 

30231

公务用车运行维护费★

44.50

0.00

44.50

 

 

30239

其他交通费用★

38.22

0.00

38.22

 

 

30299

其他商品和服务支出

252.50

0.00

252.50

 

 

303

对个人和家庭的补助

518.38

518.38

0.00

 

 

30301

离休费

17.37

17.37

0.00

 

 

30302

退休费

182.60

182.60

0.00

 

 

30305

生活补助

1.98

1.98

0.00

 

 

30309

奖励金

201.19

201.19

0.00

 

 

30311

住房公积金

68.05

68.05

0.00

 

 

30314

采暖补贴

46.43

46.43

0.00

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.76

0.76

0.00

 

 

310

其他资本性支出

134.10

0.00

134.10

 

 

31002

办公设备购置

134.10

0.00

134.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

本表无内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3-8

 

 

 

 

 

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

本表无内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3-9

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

资金来源

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

合计

52.5

52.5

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运行费

44.5

44.5

 

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

       公务用车运行费

44.5

44.5

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

四、培训费

3

3

 

 

 

五、会议费

5

5

 

 

 
                                                                                             

 

 

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